IVA AVANZADO
Cursos Online Iberoamérica
Compañía global que brinda CURSOS ONLINE para el ámbito empresarial
Posee más de 500 cursos online para diferentes áreas de la empresa, permite el acceso al material, ejercicios y y evaluaciones las 24 horas del día y la interacción permanente con los tutores y coachs del curso.
-
Curso y Capacitación
- Especialista en IVA
- Duración 100 horas para realizar en un período de 4 meses.
- A distancia
ESTE CURSO ONLINE LE PERMITIRÁ CONOCER
- Cuál es el tratamiento fiscal en el IVA de las principales operaciones desarrolladas por su empresa dentro del territorio español.
- Qué operaciones desarrolladas por su empresa están no sujetas o exentas.
- Cómo planificar sus operaciones de comercio exterior en función de la tributación en el IVA.
- Cuáles son las reglas de localización en el IVA de las operaciones que realiza habitualmente.
- Cómo tributan los servicios de transporte en el ámbito del comercio exterior.
- Cuáles son los principales elementos que configuran el derecho a la deducción en el IVA y cuáles son sus limitaciones.
- Cuáles son los principales regímenes especiales regulados por la normativa del IVA.
- Cuáles son y cómo se han de cumplir las obligaciones formales en el IVA.
- Cuáles son los criterios administrativos y jurisprudenciales en los principales temas relacionados con el IVA.
DIRIGIDO A:
Directores Financieros, Responsables de Administración, Jefes de Contabilidad, Asesores Fiscales, así como a cualquier profesional que desee ampliar sus conocimientos en el ámbito de la aplicación del IVA.
TITULACIÓN
Este Curso Online, ofrece vías de formación específica, que contribuyen a mejorar los resultados de su gestión empresarial y a potenciar el desarrollo de profesionales tanto públicos como privados. Especialmente diseñado para gerentes, directores, mandos medios y profesionales, obtienen de nuestro Instituto, un diploma que lo acredita.
INSTRUCTOR:
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso de IVA Avanzado han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
GUILLEM DOMINGO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Master en Derecho Tributario, Posgraduado en Fiscalidad Internacional y Certificado DEA de Doctorado. Dispone de una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas y, en particular, en la planificación de operaciones de reestructuración societaria y compraventa de sociedades. Docente en cursos y seminarios impartidos por diversas Universidades y Escuelas de Negocios.
JESÚS ALONSO GARCÍA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Durante quince años ha trabajado en la Administración Tributaria del Estado, en la Delegación Especial de la AEAT en Catalunya, en la Dependencia Provincial de Recaudación de Madrid y en la Delegación Especial de Navarra como Jefe de Dependencia Regional de Inspección y Secretario de la Junta Arbitral del Convenio Económico. En la actualidad es Inspector de Hacienda del Estado.
Ambos estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.
PRESENTACION GENERAL DEL CURSO
Podemos considerar al IVA como el impuesto de naturaleza indirecta por antonomasia, impuesto que recae sobre el consumo, siendo el consumidor la persona que debe soportar su devengo, aunque sean los profesionales y empresarios los obligados a ingresar la deuda tributaria mediante las oportunas declaraciones-liquidaciones en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
A las dificultades que supone la correcta aplicación del impuesto se añaden los problemas con que se enfrentan las empresas y profesionales a la hora de deducir u obtener la devolución de las cuotas del IVA, sobre todo aquellas que están soportadas por regímenes especiales o que su aplicación está sujeta a diversos ámbitos de aplicación como pueden ser las producidas en el comercio exterior (importaciones y exportaciones), impuestos especiales, facturas impagadas, operaciones interiores, deducciones y devoluciones especiales, etc.
Este curso está concebido para dar una respuesta clara y práctica a las cuestiones complejas de la aplicación del I.V.A. con numerosos casos que reflejan diferentes supuestos de aplicación del impuesto.
MÉTODO DE ENSEÑANZA
El curso se realiza online a través de una plataforma LMS de última generación, con el apoyo, una biblioteca de videos grabados especialmente para el curso y artículos de apoyo especialmente seleccionados.
La plataforma (aula virtual) está accesible las 24 horas del día los 7 días de la semana para que el alumno pueda acceder de manera ilimitada al material del curso. Como parte del mismo dispondrá de los ejercicios y evaluaciones.
Además, cada alumno podrá descargarse algunos de los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que puedan servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.
Una vez adquirido el curso, se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el mismo, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.
CONTENIDOS DEL CURSO
El alumno encontrará en el curso una experiencia diferente y le generará un cambio en la forma de trabajo, mucho más alineada a los objetivos personales, del área y empresariales, con claro perfeccionamiento de un conjunto de habilidades.
El material didáctico consta de:
Videos de Estudio
Biblioteca con videos y/o documentos didácticos específicos para este curso, que permitirán que los alumnos conozcan la temática presentada.
Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales y temas de refuerzo para obtener recursos prácticos y ejemplos de aplicación inmediata.
Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a métodos de caso donde se plantean y solucionan determinados casos referentes al contenido del curso.
Pruebas de autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo
MÓDULO 1 – Naturaleza y ámbito de aplicación
• Naturaleza y normativa aplicable.
• Ámbito territorial de aplicación.
• Sistema de funcionamiento.
• Concepto de empresario o profesional.
• Relación del IVA con el ITP y AJD.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 2 – El IVA en las operaciones interiores: hecho imponible y supuestos de exención
• Entregas de bienes y operaciones asimiladas a las entregas de bienes.
• Prestaciones de servicios y operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios.
• Operaciones no sujetas.
• Operaciones exentas.
• Los autoconsumos.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 3 – Reglas de localización de las operaciones interiores
• Entregas de bienes.
• Prestaciones de servicios.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 4 – El IVA en el comercio exterior: Operaciones intracomunitarias, importaciones y exportaciones
• Operaciones intracomunitarias: adquisiciones y entregas intracomunitarias de bienes.
• Operaciones intracomunitarias con regla específica de localización.
• Importaciones y exportaciones.
• El transporte en el comercio exterior.
• Declaración recapitulativa.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 5 – Elementos de determinación de la deuda tributaria
• Sujeto pasivo y responsables en operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de bienes. La inversión del sujeto pasivo.
• Devengo en operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de bienes.
• Base imponible en operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de bienes. Modificaciones de la base imponible. La repercusión en el IVA.
• Tipos de gravamen.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 6 – Deducciones en el IVA
• Requisitos para la deducción.
• Sectores diferenciados.
• Regla de prorrata.
• Regularización de bienes de inversión.
• Rectificación de las deducciones.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 7- Obligaciones formales. Gestión y liquidación del impuesto
• Obligaciones de facturación.
• Obligaciones contables y registrales.
• Obligaciones censales.
• Declaraciones-liquidaciones.
• Declaraciones informativas.
• Nombramiento de representante para los sujetos pasivos no establecidos.
• Ejercicios de Autoevaluación.
MÓDULO 8 – Regímenes Especiales
• Régimen simplificado.
• Régimen de Agricultura, Ganadería y Pesca.
• Régimen de Recargo de Equivalencia.
• Otros regímenes.
• Ejercicios de Autoevaluación.
Solucionario.
Supuesto práctico global.
Bibliografía.
Este curso online sólo requiere de un equipo con conexión a Internet.
No tiene requisitos previos
- Cursos Online Latinoamérica está presente en toda Latinoamérica y España.
Similares
- Duración 12hs
- Online
Curso de Impuesto a la Renta Financiera
CAPACITARTE
- Duración 3 hs
- Presencial
- Online